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  • 简介:目 录 论虚拟财产的法律保护 1 第一章 绪论 1 第二章 虚拟财产的概念及特征 2 2.1虚拟财产的定义....................................................................................2 2.2虚拟财产的特征....................................................................................3 2.2.1虚拟性..................................
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  • 简介:论我国商业银行信用卡信用风险的成因及对策 论我国商业银行信用卡信用风险的成因及对策 专业 姓名 学号 目 录 摘要.3 关键词.. 3 一、 信用卡及信用风险. 3 一 信用卡概述 3 二 信用卡风险的分类 3 二、 我国商业银行信用卡信用风险的成因.
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  • 简介:摘 要 内部审计是企业强化自我约束机制的重要手段,是转换企业经营机制、规范内部管理、提高经济效益、建立现代企业制度的客观要求。要使内部审计真正发挥监督、咨询职能,首先取决于内部审计的独立性。内部审计的独立性可以说是企业整个审计工作的神经中枢,也是审计工作的灵魂所在。因为一个企业只有做到内部审计的独立性,才能够发挥内部审计的真正作用,也才能够通过内部审计来促进企业整体目标的实现,让企业在风险管理、管理控制中更能够发挥效果,实现经济效益的最大化。所以,本文在对企业内部审计独立性的研究中,首先论述了内部审计独立性的概念,接着分析我国内部机构在执行审计活动过程中,在独立性方面受到的制约及其原
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  • 简介:论企业内部控制执行与评价 [摘 要] 随着企业对内部控制制度越来越重视,对内部控制的设计与执行是否和企业预期目标的实现一致是众多管理者执行内部制度的目标重点,企业内部控制执行的有效性评价有利用内部控制制度的健全,保障内部控制的实施效果,保障企业合法、稳定地发展具有重要的作用。本文从企业内部控制执行与评价两个方面进行了探讨。 [关键词] 企业 内部控制 执行 评价 内部控制是指为确保实现企业目标实施的程序和政策,企业的目标实现,需要内部控制采取一系列的预防措施来识别和防范影响目标实现的风险因素。内部控制的严格执行有利于保障企业合法、稳定地发展具有重要的作用。 一、内部
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  • 简介: 1 论述企业的内源融资 [摘要] 融资活动是企业创建、扩张、调整资本结构过程中不可缺少的财务活 动。按照资金来源的渠道,融资可以分为内源性融资和外源性融资。按照最优序 融资理论,企业融资应首选内源性融资方式,轻视内源性融资,企业将难以在激烈 的市场竞争中保持优势。阐述了内源性融资的特征、方式,通过对内源性融资的 需求分析和目前企业内源性融资的现实情况,提出了一些完善企业内源性融资的 措施。 [关键词] 融资 企业 内源融资 2 目 录 引言 一、融资与内源融资的概述 (一)融资的概念 1.融资的含义 2.融资的渠道 3.我国企业内源融资和外源融
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  • 简介: 利用Word自动生成论文目录的方法 自动生成论文目录的方法有很多种,在此,我们建议各位同学利用我们提供的毕业论文写作格式模板,通过更新域的方式来更新目录内容,实现自动编排目录的功能。 (我所提供的有关资料,请勿向他组同学提供。谢谢配合) 方法一,其具体操作步骤如下 1.将论文写作模板中相应位置的内容,改写为你的内容,改写时要特别注意改写封面、内容摘要、目录(目录可放在正文写完后再改,暂不要动)时,不能窜页(也就是即不能提到前一页,也不能延到下一页);改写正文时(不能提到前一页,但可以自然延伸到下一页),参考文献在正文之后,但要另起一页。 2.在正文排好版之后,将光标置于正文
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  • 简介: 浅析家电行业的成本控制-以海尔集团为例 摘 要 成本控制(Cost Control )的过程是运用系统工程的原理对企业在生产经营过程中发生的各种耗费进行计算、调节和监督的过程,也是一个发现薄弱环节,挖掘内部潜力,寻找一切可能降低成本途径的过程。同时还是铂略咨询Linked-F重点关注的企业财税难点。在实行现代企业制度的企业里,要提升企业的经济效益,减少产品成本是一个重要的环节。要减少产品成本,一个很重要的作用方法就是进行成本控制。成本控制就是利用会计所提供的各种信息资料,计算实际或预计脱离目标的差异,找出产生的原因,并用措施减少实际成本的过程。 随着改革开放大潮的逐步迈进,我国
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  • 简介: 论企业会计电算化条件下的内部控制 摘要 随着全球化和信息化的发展,计算机的运用已渗透到会计领域,会计电算化是电子技术和信息技术应用到会计实务中的成果,会计全面实行电算化已成为必然趋势。。但是电算化会计给传统会计带来有利变革的同时,也给内部控制带来巨大的难题。如计算机硬件或软件的失灵、黑客的侵入、会计人员无意的差错和有意的舞弊等,都可能给会计工作造成不可预知的风险。本文进行了文献回顾,梳理了前人理论,找到本文的研究方向。本文对会计电算化条件下内部控制存在的主要问题进行了分析,认为会计电算化条件下内部控制存在的主要问题首先是会计电算化信息系统控制不足,其次是日常业务控制力度不够。本文提出
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  • 简介: 论民营企业投资结构及其调整方式 以博泰集团企业为例 摘要 本文以博泰集团为例,对民营企业进行观察和了解,对市场定位进行探讨和研究,最后针对旅游提出双赢途径,对现在旅游业来讲,政府需要一定的政策支持,要实施鼓励政策对旅游业进行干预。最近几年,我国的民营企业得到长足发展,但是民营企业在投资结构方面还存在很多问题,对民营企业发展和壮大造成严重阻碍,对民营企业的投资环境和结构进行改善,有助于我国民营企业的健康、稳定和可持续发展。本文在对民营企业的投资结构存在的主要问题和成因进行研究和分析的基础上,提出相关调整方式和方法。 关键词旅游投资;民营企业;投资结构;对策
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  • 简介:118 A–ÐýÐ Jo u rn al of Jlna x lnn g Cooeg ,» 15 »6 ù2 003 M1 1 V o l. 15 N o . 6 2 00 3 . 11 ö9 ‡¥îy¦s ·înm, ÙÓ ´2 l .A–ÐýJýñÐý,„A–31 40
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