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  • 简介:毕业设计(论文)开题报告 设计(论文)题目 基于杜邦分析法的小天鹅股份有限公司财务状况分析 一、选题的背景和意义 背景本文选用杜邦分析法的基本思路对企业的财务状况进行计算分析,,根据杜邦分析法中的权益净利率、资产净利率、权益乘数这三大点深入探究并综合分析。能便于报表分析者全面仔细地掌握和了解该报表所反映的具体财务信息,文中主要以小天鹅股份有限公司为例,系统的阐述如何运用杜邦分析法分析该企业在近几年运营过程中各项指标的趋势,并针对这些趋势中所出现的增长与下滑进行比对分析,同时提出合理化的建议。 本文利用杜邦分析法中各项指标分析,结合小天鹅股份有限公司近几年的财务数据为例进行计算分
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  • 简介:我国上市公司内部审计的问题研究摘要在我国,上市公司一般都是关系着国计民生的重要组织,其内部审计是否具有严密性在很大程度上影响了上市公司的正常运行。近年来,很多上市公司出现舞弊案件,这充分证明目前我国很多上市公司在内部审计及管理方面存在弊端。当前,针对上市公司内部审计的问题提出行之有效的措施是必要之举。关键词上市公司;内部审计;问题;对策现代内部审计是在 20 世纪 40 年代诞生的。在欧美一些发达国家,随着公司或企业的产生以及管理方面理论的不断丰富,内部审计的作用也逐渐凸显出来。尤其是在一些大型上市公司接连出现财务舞弊案之后,内部审计的重要作用更是得到了相关监管部门及民众的肯定。但就我国
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    上传时间:2018-09-26
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  • 简介:上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策研究摘 要内部控制是上市公司企业管理的重要组成部分。近些年来,随着实体经济的迅速发展,建立上市公司的内部控制迫在眉睫。因此,分析上市公司内部控制存在的问题,包括内部控制治理、审计监测和评价的缺陷问题,就成了当下需要解决的主要问题。文章通过分析上市公司内部控制中存在的问题,提出了加强上市公司内部控制的管理策略,转变观念,增进了解,加强企业内部监督,完成和改善执法人员内部控制的制度。关键词监督评审;内部监督;内部控制上市公司是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。经过几十年改革开放的发展,上市公司已
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    上传时间:2018-09-26
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  • 简介:摘 要随着现代化社会市场竞争的不断加剧,广告创意作为企业从事市场营销获得的基本策略和重要手段,起到了日益显著的作用。在顾客就是上帝的今天,消费者既是广告的作用和对象,又是商品的购买者,所以,广告创意要想取得好的效果,必须以消费者为中心,符合消费者的心理和行为特点。而现代广告创意已步入整合营销传播时代,广告创意已不止于影响消费者,而是贯穿消费行为的全过程,所以,广告创意对于消费行为而言,具有重大的影响。它从消费者的消费行为出发,研究广告创意与消费者的内在联系,并寻求广告创意对消费者消费的积极作用,从而实现企业的市场营销目标。就此意义而言,广告创意在今天仍然是广告制胜的利器,在满足消费者本
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  • 简介:我国上市公司内部控制存在的问题及对策探索周静黄迈【内容摘要】上市公司的内部控制如何稳妥进行是当前关注的焦点。加快内部控制制度的完善是当务之急。本文通过分析上市公司内部控制存在的问题,并在此基础上提出相应的一些对策。旨在说明内部控制的重要性希望能够进一步完善我国上市公司的内部控制制度胶得我国的经济更加稳固。 【关键词】上市公司;内部控制;审计监督;会计信息【作者简介】周静汝, 江苏苏州人;苏州大学应用技术学院学生黄迈汝,江苏苏州人 ;苏州大学应用技术学院副教授一、 我国上市公司内部控制存在的问题内部控制制度的建立对于一个企业来讲有不可忽视的作甩“内部控制是企业为了实现其经济利益,通过规范经营目
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  • 简介:我国上市公司内部审计存在的问题及其对策宋华摘要随着我国市场化程度的不断加强,企业推进现代经济发展方式的重要力量,在资源配置等方面日益发挥着不容小觑的力量,这其中上市公司更是国民经济增长和经济结构优化的主力军。关键词内部审计;环境;对策中图分类号F279 内部审计在维护国家财经法律、改善企业经营管理、提高经济效益做出了杰出的贡献,上市公司在我国国民经济中占据龙头地位,其未来的成长性有相当大的空间,积极探索内部审计中的存在的问题对于上市公司在其行业地位有着至关重要的作用。一、存在的问题(一)内部审计人员的素质有待提高由于我国的内部审计体制,许多内部
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  • 简介:我国上市公司内部控制存在的问题分析王健栋 1,2 1.山西大学 经济与工商管理学院 , 山西 太原 030006; 2.大同大学 管理系, 山西 大同 037008摘 要 上市公司内部控制的完善和执行情况正日益成为监管机构和投资者关注的焦点, 也是上市公司提升经营业绩和发展壮大的主要因素和重要保障。本文通过对我国上市公司内部控制存在的问题的具体分析, 试图找出完善上市公司内部控制的有效途径。关键词 上市公司; 内部控制; 问题2001 年 12 月 2 日, 作为美国 500 强公司排名第七的美国能源业巨头安然公司正式向纽约联邦地方法院申请破产。安然事件引发了全世界一系列深
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  • 简介:上市公司内部控制存在的问题及对策研究摘 要 本文简单介绍了上市公司内部控制研究现状,以具体的研究数据结果为依据,针对上市公司内部控制存在问题,以及上市公司内部控制研究策略进行了深入的探讨和分析。关键词上市公司;内部控制;内容总结;问题分析;策略研究内部控制管理系统作为提升企业经营发展效率的有效手段,在企业经营管理工作中发挥了重要的作用,具有极强的研究分析价值,要想充分发挥企业内控管理的实际效力,就应该总结上市公司内部控制研究重点内容,做好细节处理工作。一、上市公司内部控制研究现状分析从内部控制管理实质性效果的角度进行分析,受我国社会经济发展现实规律影响,对企业内部控制管理工作的研究起步
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  • 简介:上 市 公 司 内 部 控 制 存 在 的 问 题 及 完 善 措 施摘 要内部控制是企业现代管理的重要组成部分,内部控制体系的建设是否有效直接决定着企业的管理水平和发展方向。在资本市场快速发展的今天,上市已经是企业发展的趋势,然而上市公司内部控制中存在的一些缺陷严重影响企业经营管理乃至发展计划的现象也是非常普遍的。本文深入分析了我国上市公司内部控制存在的问题,并针对其现状提出了加强上市公司内部控制工作的合理建议,以完善内部控制制度,促进上市公司长远、可持续发展。关键词上市公司;内部控制;问题;措施0 引言内部控制是指企业为了尽快实现自身的经营目标,在日常经营中开展的一系列检查、规划、制
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  • 简介:浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施摘 要对于一个上市公司来说,起到非常重要作用的一项制度就是内部控制审计制度。我国境内外同时于 2011 年对上市的企业执行了企业内部控制本规范及其配套指引,2014 年和 2015 年范围才扩大许多。由于 2011 年实施的范围较小,该篇文章将以 2014 年和2015 年我国上市公司内部控制审计的当前状况为出发点,去分析其存在的一些问题并提出与之相符的对策。关键词内部控制;控制审计制度;方案完善引言企业内部控制基本规范在该方面对上市公司有两点要求,1、在内部控制的有效性方面做自我评价并揭露年度自我评价报告;2、能审计的需是有资格的会计师事务
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